财务费用报销及付款流程图

2023-03-29 10:08:13   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务费用报销及付款流程图》,欢迎阅读!
流程图,报销,费用,付款,财务






-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII


财务费用报销及付款流程图

流程图



说明

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销

报销及付款单据 整理粘贴

的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》及《付款申请单》,外地出差的填写《外埠出差费报销单》。

报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的

填写《费用报销及 付款申请单》

笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须

直接主管 审核

费用报销单 报销发票及单据

相关部门主管

出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同

对以下方面进行审核:

1 费用产生的原因及真实性; 2 费用的合理性; 3 票据及单据的规范性。

4 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

直接主管审核签字后,须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字,审核内容包括: 1 费用产生的原因及真实性; 2 费用的合理性;

部门经理 审核

3 票据及单据的规范性;

4 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5 直接主管审核的严谨性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包

财务部审

括:

1 产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请

单。

2 财务是否能及时安排此费用; 3 单据或票据是否符合财务规范要求. 4 支付款项是否与购销合同付款方式相符。

转下一页

若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

财务部

费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同

相关部门经理

费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同

报销及经办人员

费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单

报销及经办人员

报销发票及单据 借款单

权责部

相关表单文件

NO

NO

NO



财务费用报销流程图

流程图

说明

权责部门 相关表单文件

2


本文来源:https://www.dy1993.cn/kMf4.html

相关推荐