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签字流程管理规定
一、 目的
为了更好地规范各部门职责,提高公司制度要求的一致性和有效性,减少各项资源的浪费,统一各部门的签字流程,特制定本规定。 二、 适用范围
适用于本公司所有员工 三、 定义
按不同表单或单据的签字流程逐一签字确认,作为该表单或单据的有效证明。 四、 职责
各部门需严格遵循公司规章制度和流程规范,保证公司资源的有效利用,保证所经办业务及原始凭证的真实性,保证申请事项和实际情况的一致性。 五、 签字流程
5.1 印章使用申请表(例如)
经办人 部门主管签字 行政部长签字 六、 权限管理
各表单或单据如有临时授权的,事后需上级主管补签,方为有效。 七、 解释权限
本规定内容最终解释权归人事行政中心。
八、 生效日期
本规定自下发之日起生效施行。
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