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涉密文件管理办法
第一章 总 则
第一条 目的
为提高公司内控管理水平,加强各类文件的保密性,防止公司生产经营等各类信息的泄密和流失,特制订本办法。
第二条 定义及范围
涉密文件是指与公司一切经营活动有关的,公司不允许对外公布和扩散的文件,包括但不限于:各种往来文件、函件、文档、报告、报表、纪要、目录、清单、合同、协议、图纸等。
第二章 密级范围及确认
第三条 涉密文件的密级划分为秘密、机密和绝密三级,具体规定参见《山东成达新能源科技有限公司股份有限公司保密制度》(xx发〔2012〕59号)。
第四条 密级的确认
涉密文件由拟制人根据文件密级不同,提交不同级别的领导进行密级确认,并填写涉密文件密级确认表(见附件1),在确认之前不得将文件内容透露给与确认密级无关的人。密级确认的具体权限为:
1. 绝密文件与机密文件由单位主管领导确认,经总经理审批后方可定级; 2. 秘密文件由单位负责人确认,经单位主管领导审批后方可定级; 3. 经相关领导确认为非涉密的文件则定为普通级,按一般文件管理即可。 第五条 密级标识
密级确认后,涉密文件均需标注密级标记,加盖相应标识: 绝密文件在其文件每一页的右上角加盖“绝密”专用印章; 机密文件在其文件每一页的右上角加盖“机密”专用印章; 秘密文件在其文件首页的右上角加盖“秘密”专用印章。
第三章 涉密文件的管理
第六条 涉密文件的保存
1. 公司所有涉密文件的右上角均需标注密级标记,加盖对应的密级印章。 2. 公司所有密级文件,均由专人保管,专柜存放。
3. 公司涉密文件管理人员对所保管的密级文件资料不得擅自复印、摘抄或传播,不得向无关人员泄露;不得在普通电话、电子邮件和私人通信中暴露涉密文件机密。
第七条 涉密文件的利用
1. 绝密、机密文件严禁在计算机网络上发布、公开和传送,秘密文件如需在网络上传送,应得到主管领导的批准。
2. 在对外合作中,如确需向合作方提供公司保密文件的,应首先按其密级由相关领导审批,并在提供前与之签订保密协议。
3. 涉密文件利用者必须严格遵守有关制度,保证文件及其内容的安全;未经许可,不得私自查阅、抄录和复制,更不能擅自将文件材料带出保管单位。
4. 凡查阅涉密文件,必须填写《公司涉密文件利用申请表》(见附件2),经相关领导批准后方可查阅,并对查阅内容有保密的义务。
5. 涉密文件原则上不能外借,确为工作需要,必须办理借阅手续,填写《公司涉密文件利用申请表》,经相关领导批准后方可借出,使用完后立即返还。
6. 严格控制涉密文件复印数量,复印的涉密文件要和原件一样严格管理,不得改变其原定的密级和保密期限;复印涉密文件须填写《公司涉密文件利用申请表》,经相关领导审批同意,在保管人处进行登记,并标注使用目的,以备核查。
7. 涉密文件利用者不得将文件拿到社会上营业性复印场所复印;不得自行翻印。 第八条 涉密文件的清退和销毁
1. 涉密文件保管人员按规定对涉密文件定期进行清查,按期清退。
2. 需要销毁的涉密文件,严格履行销毁登记手续,经总经理审批后,由2人以上共同监销,任何人不得私自销毁涉密文件。
3. 负责管理涉密文件的人员调动工作时,必须将所管文件进行认真清理,办理完交接手续后方可调离。
第九条 监督和检查
1. 单位负责人应当对本单位涉密文件的保密情况进行有效监督,对违反管理规定的行为要及时指正,对严重违反者要立即上报。
2. 涉密文件保管人员对本单位涉密文件的控制情况进行记录,单位负责人根据记录信息对保密执行情况进行不定期检查,对违反管理规定的情况要通报批评。
第十条 发生失密、泄密和涉密文件被盗事件时,要立即采取补救措施,并及时报告主管领导、文件保密单位,尽快挽回影响;当事者要写出书面报告。
第十一条 对违反保密规定、造成文件资料泄密和被盗密者,应按其性质及情节轻重给予批评及相应的惩罚处理,具体参见《山东成达新能源科技有限公司股份有限公司保密制度》。
第四章 附 则
第十二条 本办法由公司办公室负责解释与修订。 第十三条 本办法自下发之日起施行
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