销售员出差计划

2022-10-13 10:42:43   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

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出差



业对售人出差所用的用,出差流程等都要有相关的出差管理定,以下是编为你整理的出差划,希望能帮到你。

一、人能在当天返回的不视为出差。

二、出差申程序及管理



1、申出差流程:凡营销中心业务员出差均需写一份出差划交于部主管并注明出差地点、事由及划出差时间电话,部以下的人(不含部门经)由部门经批,部门经理出差由副或其授人批。



2、出差返回,需及时书汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等,并好相关的手。原上各片区业务员应坚位。



3、未接到部的通知和无特殊原因的情况下,均不得擅自回部。特殊原因需提供据。各区域主管以定期的形式回汇报工作。否不予报销此出差的用,主管人财务亦不得批。

三、出差报销规



公司业务的出差管理,特出差报销作如下定:



1、差旅总费用包括:旅途交通、住宿其它公司定能报销杂费



2、旅途交通包括:各类车票、船票、机票寺交通工具及机设费、旅途保险费必要的行李托运等均可凭票实报实销



四、出差期因公支出的下列用,准予据实报销








1、按定的级别乘坐的火、汽、豪大巴、机及夜到达乘坐的市内(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按第七点),均出具一的票据。

2、以上如确属无法提供一票据的可出具,呈部主管确后方可报销

3业务出差提供真的凭,如凭私自涂改和无法辨的,不予报销

4、出差人乘座交通工具



到有租房的的区域出差,原上需到住宿。同性三人以内一同出差,本节约,只一个住宿



五、工出差差旅费应,不得弄虚作假,否则费用不予报销,情节严重的予以开除。



六、出差报销流程



报销人申主管复核计审总经理或授

1报销人申:需将所有的票据整理好,主管审阅



2、部主管初核:根据报销人所提供的先前案的出差划表行了解、调查

3、会计审核:会计对出差人报销单据的真性、合理性、有效性定。

4总经批:总经理或其授人根据会计审定的报销单据的批。.出差人报销单据到出纳领款。



七、本地区外人交通补贴外人交通可根据工作实际情况按票据实报实销业务外出需区域主管同意,报销时需附外出行票据后注明往返路址,区域主管真做好工作。如发现弄虚作假的区域主管及当事人按报销单据金的十倍处罚




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